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中共淮南市委政法委員會2021年度部門決算

2022-08-12 11:04:31    來源:淮南長安網   點擊數: 字體:[縮小] [默認] [放大]


   

第一部分 中共淮南市委政法委員會概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分 中共淮南市委政法委員會2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中共淮南市委政法委員會2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

中共淮南市委政法委員會2021度單位決算情況

 

第一部分 中共淮南市委政法委員會概況

一、主要職責

(一)根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,對全市政法工作做出全局性部署,并督促檢查落實。

(二)組織協調全市社會治安綜合治理工作。

(三)組織協調指導全市維護社會穩定工作;負責關于防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有危害的氣功組織的工作。

(四)檢查政法各部門執行黨的方針、政策和法律、法規的情況,研究制訂推動政法各部門公正執法、落實黨的方針政策的具體措施。

(五)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合,督促、推動大案、要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

(六)組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究、綜合信息工作,探索政法、綜治工作改革。

(七)研究加強政法隊伍建設的措施,協助市委及其組織部門考察、管理市政法部門的領導干部。

(八)指導下級黨委政法委員會和社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。

(九)統籌協調、督促指導市司法體制改革工作,研究解決改革中出現的問題,確保工作扎實有序推進。

(十)組織協調指導推動全面推進依法治市、加快建設法治淮南工作。

(十一)辦理市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、單位決算構成

中共淮南市委政法委員會2021年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算,與預算比較,增加(減少)0戶。

納入中共淮南市委政法委員會2021年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

中共淮南市委政法委員會

 

第二部分 中共淮南市委政法委員會2021年度單位決算表

 

一、收入支出決算總表

 

 

公開01

單位:中共淮南市委政法委員會

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1526.73

一、一般公共服務支出

959.07

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

 

三、國防支出

 

四、上級補助收入

 

四、公共安全支出

402.98

五、事業收入

 

五、教育支出

 

六、經營收入

 

六、科學技術支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

八、其他收入

 

八、社會保障和就業支出

80.02

 

 

九、衛生健康支出

23.12

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

61.54

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

二十二、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、債務還本支出

 

 

 

二十五、債務付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

 

本年收入合計

1526.73

本年支出合計

1526.73

    使用非財政撥款結余

 

結余分配

 

    年初結轉和結余

 

年末結轉和結余

 

 

二、收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公開02

單位:中共淮南市委政法委員會

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

 

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育

收費

合計

1526.73

1526.73

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

959.07

959.07

 

 

 

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

959.07

959.07

 

 

 

 

 

 

2013601

  行政運行

451.32

451.32

 

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事務

404.02

404.02

 

 

 

 

 

 

2013699

  其他共產黨事務支出

103.73

103.73

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

402.98

402.98

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

402.98

402.98

 

 

 

 

 

 

2049999

  其他公共安全支出

402.98

402.98

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

80.02

80.02

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

61.39

61.39

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政單位離退休

19.70

19.70

 

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.05

38.05

 

 

 

 

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

3.64

3.64

 

 

 

 

 

 

20808

撫恤

18.63

18.63

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

18.63

18.63

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

23.12

23.12

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

23.12

23.12

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

23.12

23.12

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.54

61.54

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

61.54

61.54

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

42.48

42.48

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

19.05

19.05

 

 

 

 

 

 

 

三、支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

單位::中共淮南市委政法委員會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

合計

1526.73

616

910.73

 

 

 

201

一般公共服務支出

959.07

451.32

507.75

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

959.07

451.32

507.75

 

 

 

2013601

  行政運行

451.32

451.32

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事務

404.02

 

404.02

 

 

 

2013699

  其他共產黨事務支出

103.73

 

103.73

 

 

 

204

公共安全支出

402.98

 

402.98

 

 

 

20499

其他公共安全支出

402.98

 

402.98

 

 

 

2049999

  其他公共安全支出

402.98

 

402.98

 

 

 

208

社會保障和就業支出

80.02

80.02

 

 

 

 

20805

行政事業單位養老支出

61.39

61.39

 

 

 

 

2080501

  行政單位離退休

19.70

19.70

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.05

38.05

 

 

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

3.64

3.64

 

 

 

 

20808

撫恤

18.63

18.63

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

18.63

18.63

 

 

 

 

210

衛生健康支出

23.12

23.12

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

23.12

23.12

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

23.12

23.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

61.54

61.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

61.54

61.54

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

42.48

42.48

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

19.05

19.05

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

單位:中共淮南市委政法委員會

 

 

金額單位:萬元

    

    

項目

金額

項目

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1526.73

一、一般公共服務支出

959.07

959.07

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

402.98

402.98

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

80.02

80.02

 

 

 

 

九、衛生健康支出

23.12

23.12

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探工業信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

61.54

61.54

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

本年收入合計

1526.73

二十四、債務還本支出

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

 

二十五、債務付息支出

 

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

本年支出合計

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

 

總計

1526.73

總計

1526.73

1526.73

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

單位:   中共淮南市委政法委員會                                                            金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

合計

1526.73

616

910.73

201

一般公共服務支出

959.07

451.32

507.75

20136

其他共產黨事務支出

959.07

451.32

507.75

2013601

  行政運行

451.32

451.32

 

2013602

  一般行政管理事務

404.02

 

404.02

2013699

  其他共產黨事務支出

103.73

 

103.73

204

公共安全支出

402.98

 

402.98

20499

其他公共安全支出

402.98

 

402.98

2049999

  其他公共安全支出

402.98

 

402.98

208

社會保障和就業支出

80.02

80.02

 

20805

行政事業單位養老支出

61.39

61.39

 

2080501

  行政單位離退休

19.70

19.70

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.05

38.05

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

3.64

3.64

 

20808

撫恤

18.63

18.63

 

2080801

  死亡撫恤

18.63

18.63

 

210

衛生健康支出

23.12

23.12

 

21011

行政事業單位醫療

23.12

23.12

 

2101101

  行政單位醫療

23.12

23.12

 

221

住房保障支出

61.54

61.54

 

22102

住房改革支出

61.54

61.54

 

2210201

  住房公積金

42.48

42.48

 

2210202

  提租補貼

19.05

19.05

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

 

單位中共淮南市委政法委員會

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

 

301

工資福利支出

 510.53

302

商品和服務支出

 64.96

307

債務利息及費用支出

 

 

30101

  基本工資

125.25 

30201

  辦公費

2.12 

30701

  國內債務付息

 

 

30102

  津貼補貼

123.49 

30202

  印刷費

 

30702

  國外債務付息

 

 

30103

  獎金

 135.44

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

310

資本性支出

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

38.05

30206

  電費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

30109

  職業年金繳費

3.64

30207

  郵電費

 

31002

  辦公設備購置

 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

23.12

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

 

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

  差旅費

 

31006

  大型修繕

 

 

30113

  住房公積金

61.54

30212

因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31008

  物資儲備

 

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費

 

31009

  土地補償

 

 

303

對個人和家庭的補助

 40.51

30215

  會議費

 

31010

  安置補助

 

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

30302

  退休費

19.70 

30217

  公務招待費

 

31012

  拆遷補償

 

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31013

  公務用車購置

 

 

30304

  撫恤金

 18.64

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

30305

  生活補助

 

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 13.25

31022

  無形資產購置

 

 

30307

  醫療費補助

2.17 

30227

  委托業務費

 

31099

  其他資本性支出

 

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 3.98

312

對企業補助

 

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 3.21

31201

  資本金注入

 

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

  其他交通費用

27.53 

31204

  費用補貼

 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

14.87 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人員經費合計

551.04 

公用經費合計

64.96 

 

 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                          公開07

單位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共淮南市委政法委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,注:故此表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08

單位:                                                               金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共淮南市委政法委員會沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,注:故此表無數據。

第三部分 中共淮南市委政法委員會2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1526.73萬元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計1526.73萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2020年相比,收、支總計各增加511.26萬元,增長50%,主要原因:增加項目,資金增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1526.73萬元,其中:財政撥款收入1526.73萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1526.73萬元,其中:基本支出616萬元,占40%;項目支出910.73萬元,占60%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1526.73萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1526.73萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加511.26萬元,增長50%,主要原因:增加項目,資金增加。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1526.73萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加511.26萬元,增長50%。主要原因增加項目,資金增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1526.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出959.07萬元,占63%;其中;行政運行451.32萬元,一般行政管理事務404.02萬元,其他共產黨事務支出103.73萬元,其他公共安全支出402.98萬元,占26%;社會保障和就業(類)支出80.02萬元,占5%;其中行政單位離退休19.70萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出38.05萬元,職業年金繳費支出3.64萬元,死亡撫恤金18.63萬元,行政事業單位醫療23.12萬元,占2%,其中行政單位醫療23.12萬元,住房保障(類)支出61.54萬元,占4%,其中;住房公積金42.48萬元,提租補貼19.05萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1526.73萬元,支出決算為1526.73萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數無差異。其中:基本支出616萬元,占40%;項目支出910.73萬元,占60%。具體情況如下:

1.   一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)  行政運行(項)。

年初預算為451.32萬元,支出決算為451.32萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

2.一般公共服務支出(類) 其他共產黨事務支出(款)  一般行政管理事務(項)。

年初預算為404.02萬元,支出決算為404.02萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

3.一般公共服務支出(類) 其他共產黨事務支出(款)  其他共產黨事務支出(項)。

年初預算為103.73萬元,支出決算為103.73萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

4.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)  其他公共安全支出(項)。

年初預算為402.98萬元,支出決算為402.98萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。

年初預算為19.70萬元,支出決算為19.70萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為38.05萬元,支出決算為38.05萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

年初預算為3.64萬元,支出決算為3.64萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位死亡撫恤支出(項),

年初預算為18.63萬元,支出決算為18.63萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項)。

年初預算為23.12萬元,支出決算為23.12萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)   住房公積金(項)。

年初預算為42.48萬元,支出決算為42.48萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)   提租補貼(項)。

年初預算為19.05萬元,支出決算為19.05萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出616萬元,其中:人員經費551.03萬元,主要包括:基本工資125.25萬元、津貼補貼123.49萬元、獎金135.44萬元、機關事業單位基本養老保險費38.05萬元,職業年金3.64萬元,職工基本醫療保險繳費23.12萬元、住房公積金42.48萬元、提租補貼19.05萬元,對其他個人和家庭的補助支出;生活補助19.70萬元、醫療費補助2.17萬元,撫恤金18.63萬元,公用經費64.97萬元,主要包括:辦公費2.12萬元、勞務費13.25萬元、工會經費3.98萬元、福利費3.21萬元、其他交通費用27.53萬元、其他商品服務支出14.87萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

淮南市中共淮南市委政法委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

淮南市中共淮南市委政法委員會部門沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2021年度,中共淮南市委政法委員會機關運行經費支出64.97萬元,比2020年減少164.40萬元,下降71%,主要原因是壓減支出。

(二)政府采購支出情況。

2021年度,中共淮南市委政法委員會政府采購支出總額0萬元。

中共淮南市委政法委員會無政府采購。

(三)國有資產占有使用情況。

截至20211231日,中共淮南市委政法委員會共有車輛0輛。

中共淮南市委政法委員會無車輛。

50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 (四)關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金190萬元,占項目預算總額的100%。

本部門共組織對人均綜治經費1個項目開展了部門績效評價,涉及資金190萬元。該項目開展績效評價的組織方式(即部門自主實施還是委托第三方機構實施)。從評價情況看,組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示。2021年我市平安建設工作取得了新的進步,人民群眾安全感滿意度取得新的成績??傇u為優秀。

 

2.部門決算中項目績效自評結果中共淮南市委政法委員會在2021年度部門決算中公開人均綜治經費1個項目績效自評結果。

人均綜治經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,人均綜治經費項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為190萬元,執行數為190萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:通過項目實施,平安建設責任制落實力度有很大加強,綜治中心建設有很大提升,基層從事平安建設的工作積極性不斷提高,“雙提升”工作有長足進步,2021年我市平安建設工作取得了新的進步,人民群眾安全感滿意度取得新的成績??傇u為優秀。

 

發現的主要問題:排查發現“盜搶騙”類突出問題21個、“黃賭毒”類突出問題1個。下一步改進措施:定期召開綜治視聯網視頻會議。在主城區推行“警燈閃爍”工程。召開全市嚴重精神障礙患者服務管理工作動員部署會,下發《實施方案》。

3.部門評價項目績效評價結果。

《全市人均綜治項目績效評價報告》

淮南市委、市政府切實加強對社會治安綜合治理的領導,堅持把平安建設擺在經濟社會發展全局中來謀劃和推進,認真落實中央、省委政法工作會議和全國、全省社會治安綜合治理創新工作會議部署要求,以提升群眾安全感和滿意度為目標,以健全矛盾糾紛多元化解機制、加強立體化信息化社會治安防控體系建設、社會服務管理信息化建設、縣鄉村三級綜治中心建設、流動人口和特殊人群服務管理工作為重點,堅持創新引領,突出問題導向,進一步健全落實社會治安綜合治理領導責任制,扎實推進平安建設,確保了社會大局平安穩定,為實現“十三五”時期全市經濟社會發展良好開局創造了安全穩定的社會環境。

全面加強對全市平安建設(綜治)工作的組織領導,全面提高綜治工作隊伍素質,發揮先進縣區和先進鄉鎮街道獎勵的激勵作用,以獎代補方式鼓勵縣區綜治中心建設、基層社會治理等工作創新,綜治中心建設和雪亮工作建設實現新提升,人民安全感和政法滿意度得到新提升。

成立市委平安建設領導小組及“一辦八組”。堅持對社會治安、矛盾調處、“雙提升”、基層社會治理工作強調度督導,舉辦了鄉鎮政法委員培訓班和基層社會治理培訓班。堅持把社會治安重點地區和突出問題排查整治緊抓不放。排查發現“盜搶騙”類突出問題21個、“黃賭毒”類突出問題1個,最終得到有效解決。對全市綜治中心運轉情況進行全覆蓋大暗訪督查,對存在的問題督促整改,大大提升了主導作用。與電信公司合作在農村治安防控薄弱案件易發地域安裝視頻監控點2690個。定期召開綜治視聯網視頻會議。在主城區推行“警燈閃爍”工程。召開全市嚴重精神障礙患者服務管理工作動員部署會,下發《實施方案》。共摸排交換各種數據18547條,摸排5616人。落實“一人一策”包保救助救治措施。強化工作考核獎懲。對前3名縣區各發6萬元獎金,對17個鄉鎮(街道)各發1萬元獎金。出臺《關于推進縣區矛盾糾紛調處化解中心建設的指導意見》,全年共排查化解各類矛盾糾紛9579件,調解成功率達99%。廣泛開展“雙提升”工作,向200多萬手機用戶推送宣傳短信,走訪群眾50萬戶以上,發放宣傳資料、宣傳品300萬份以上,解決群眾矛盾糾紛720個,幫助群眾解決生活難題5460個。在2021年省民調中,安全感滿意度在全省排名分別由上年的第14位、9位上升到第13位、7位。在國家民調中,我市安全感滿意度在全省排第6位。

平安建設責任制落實力度有很大加強,綜治中心建設有很大提升,基層從事平安建設的工作積極性不斷提高,“雙提升”工作有長足進步,2021年我市平安建設工作取得了新的進步,人民群眾安全感滿意度取得新的成績??傇u為優秀。

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

五、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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